根据《中华人民共和国审计法》有关规定,湛江市审计局于2023年3月至4月期间,对湛江市城市管理和综合执法局(以下简称市城管执法局)2023年度部门预算执行及其他财政收支情况进行了全面审计,并出具了《湛江市城市管理和综合执法局2023年度部门预算执行及其他财政收支情况审计报告》(湛审派报[2024]2号)。市城管执法局党组高度重视审计结果,迅速行动,全面部署整改工作,制定了《整改方案》,明确责任分工和整改期限,确保整改工作的全面性和彻底性。同时,通过建立和完善长效管理机制、加强管理措施、规范工作流程等措施,有效预防类似问题的再次发生。现将整改情况公告如下:
一、预算执行及绩效管理方面问题的整改情况
整改工作已严格按照要求完成。为加强政府采购管理,确保采购需求和价格的合理性,保障财政资金的使用效益,修订完善了《湛江市城市管理和综合执法局政府采购内部控制管理制度(试行)》。同时印发了《湛江市城市管理和综合执法局公务用车管理规定》,指定专人负责公务用车的集中管理和统一调度,确保台账登记的准确性,并严格按照相关规定安排使用公务用车。
二、国有资产管理方面问题的整改情况
针对“未及时清理长期挂账工程项目”的问题,按要求分阶段进行整改,截至2024年底,已完成部分挂账工程项目转固工作,剩余整改工作正在积极、有序地推进中。
三、优化营商环境方面问题的整改情况
整改工作已按照要求完成。为落实营商环境行动任务的主体责任,加强和规范对外报送优化营商环境相关任务指标等工作,印发了《关于加强和规范优化营商环境相关材料报送工作的通知》。
四、未按规定建立健全内部审计制度问题的整改情况
整改工作已按照要求完成。为加强内部审计工作,规范内部审计行为,印发了《湛江市城市管理和综合执法局内部审计工作制度(试行)》。
市城管执法局将以此次审计为契机,坚持“以点带面,全面规范”的原则,深入反思,细致梳理,持续加强整改效果,确保整改工作取得实质性成效。同时,将认真吸取经验教训,加强内部管理,提升业务水平,确保市政工程建设和财务管理工作更加规范、高效、透明。